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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000957
Monto de la Factura
₲ 3.098.800
Nro. Solicitud de Transferencia
185719
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.916.112

Retención DNCP
₲ 10.930
Retención IVA
₲ 84.513
Retención Renta
₲ 84.513
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216366
Monto Contrato
₲ 218.692.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.700.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.700.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413626
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2