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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000889
Monto de la Factura
₲ 4.019.776
Nro. Solicitud de Transferencia
140072
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.782.793

Retención DNCP
₲ 14.179
Retención IVA
₲ 109.630
Retención Renta
₲ 109.630
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216366
Monto Contrato
₲ 218.692.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.700.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.700.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413626
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2