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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 1.940.127
Nro. Solicitud de Transferencia
146215
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.750

Retención DNCP
₲ 6.843
Retención IVA
₲ 52.912
Retención Renta
₲ 52.912
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214881
Monto Contrato
₲ 12.024.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.311.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.311.754

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402584
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5