Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002127
Monto de la Factura
₲ 1.485.800
Nro. Solicitud de Transferencia
213749
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.438.525
Retención DNCP
₲ 5.403
Retención IVA
₲ 40.522
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215895
Monto Contrato
₲ 138.396.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.026.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.026.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA AUTOMOVILES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
