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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000437
Monto de la Factura
₲ 2.183.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212420
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.054.302

Retención DNCP
₲ 7.700
Retención IVA
₲ 59.536
Retención Renta
₲ 59.536
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-219737
Monto Contrato
₲ 765.804.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.656.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 720.656.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417550
Nombre de la Licitación
Construccion de Salon Comedor para el COMLOG - Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5