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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005672
Monto de la Factura
₲ 46.505.309
Nro. Solicitud de Transferencia
66282
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.763.608

Retención DNCP
₲ 164.037
Retención IVA
₲ 1.268.327
Retención Renta
₲ 1.268.327
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212203
Monto Contrato
₲ 468.769.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.671.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.671.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405472
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2