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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001422
Monto de la Factura
₲ 13.104.100
Nro. Solicitud de Transferencia
145489
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.331.552

Retención DNCP
₲ 46.222
Retención IVA
₲ 357.385
Retención Renta
₲ 357.385
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211500
Monto Contrato
₲ 749.356.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.113.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.113.057

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ELECTRICOS, MATERIALES DE CONSTRUCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1