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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0065504
Monto de la Factura
₲ 1.667.532
Nro. Solicitud de Transferencia
72704
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.474

Retención DNCP
₲ 6.064
Retención IVA
₲ 45.478
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212851
Monto Contrato
₲ 18.570.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.566.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.566.176

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1