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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001859
Monto de la Factura
₲ 2.542.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122810
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.392.608

Retención DNCP
₲ 8.968
Retención IVA
₲ 69.341
Retención Renta
₲ 69.341
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214894
Monto Contrato
₲ 208.683.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.442.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.442.347

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2