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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001665
Monto de la Factura
₲ 6.104.705
Nro. Solicitud de Transferencia
186445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.744.804

Retención DNCP
₲ 21.533
Retención IVA
₲ 166.492
Retención Renta
₲ 166.492
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212728
Monto Contrato
₲ 254.539.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.539.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.539.093

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1