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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019720
Monto de la Factura
₲ 7.270.105
Nro. Solicitud de Transferencia
147207
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.980.068

Retención DNCP
₲ 27.571
Retención IVA
₲ 49.292
Retención Renta
₲ 213.174
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12010-18-155928
Monto Contrato
₲ 755.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.789.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.789.368

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia