Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021306
Monto de la Factura
₲ 35.830.375
Nro. Solicitud de Transferencia
65750
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.368.319
Retención DNCP
₲ 135.404
Retención IVA
₲ 279.712
Retención Renta
₲ 1.046.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12010-18-155928
Monto Contrato
₲ 755.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.789.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.789.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia
