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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017245
Monto de la Factura
₲ 816.377
Nro. Solicitud de Transferencia
107161
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 816.377

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-14000
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.243.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.243.144

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186474
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fondo para Convergencia Estructural del Mercosur(FOCEM)