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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020086
Monto de la Factura
₲ 1.455.903
Nro. Solicitud de Transferencia
15911
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2012
Fecha de la Transferencia
22-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.455.903

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-14000
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.243.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.243.144

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186474
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fondo para Convergencia Estructural del Mercosur(FOCEM)