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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001820
Monto de la Factura
₲ 6.075.275
Nro. Solicitud de Transferencia
62817
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.075.275

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-7995
Monto Contrato
₲ 88.509.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.171.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.171.299

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194104
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia