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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0095098
Monto de la Factura
₲ 16.905.940
Nro. Solicitud de Transferencia
82768
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.905.940

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12010-10-7610
Monto Contrato
₲ 153.826.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.286.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.286.490

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195776
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Productos de Plasticos y de Cauchos
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia