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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 3.778.400
Nro. Solicitud de Transferencia
184992
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.521.469

Retención DNCP
₲ 13.190
Retención IVA
₲ 103.047
Retención Renta
₲ 137.396
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-238941
Monto Contrato
₲ 210.209.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.273.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.273.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438741
Nombre de la Licitación
LCO N° 06/24 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BACO - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4