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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004038
Monto de la Factura
₲ 706.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59095
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.459

Retención DNCP
₲ 2.466
Retención IVA
₲ 19.268
Retención Renta
₲ 25.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-238748
Monto Contrato
₲ 253.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.925.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.925.462

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436837
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/24 - Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de Equipos Industriales (Frigorífica, Heladeras y Congeladoras) Maquinarias (Desmalezadoras, Corta Césped, Sopladoras, Motosierras y Tractorcito) y Motores y Generadores - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4