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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002818
Monto de la Factura
₲ 13.118.121
Nro. Solicitud de Transferencia
108367
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.226.089

Retención DNCP
₲ 45.794
Retención IVA
₲ 357.767
Retención Renta
₲ 477.023
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-240886
Monto Contrato
₲ 598.409.177
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.698.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.698.647

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436841
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/24 - Servicio de mantenimiento y reparacion menores de Equipos de Transporte
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4