Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014733
Monto de la Factura
₲ 9.624.480
Nro. Solicitud de Transferencia
90062
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.970.015
Retención DNCP
₲ 33.598
Retención IVA
₲ 262.486
Retención Renta
₲ 349.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239784
Monto Contrato
₲ 202.447.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.390.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.390.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436841
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/24 - Servicio de mantenimiento y reparacion menores de Equipos de Transporte
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4