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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001120
Monto de la Factura
₲ 2.529.234
Nro. Solicitud de Transferencia
126776
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.357.246

Retención DNCP
₲ 8.829
Retención IVA
₲ 68.979
Retención Renta
₲ 91.972
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239357
Monto Contrato
₲ 543.959.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.076.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.076.828

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437181
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/24 - Adquisición de bienes de consumo (útiles y materiales eléctricos. artículos de ferretería, herramientas menores, insumos metálicos y no metálicos) - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4