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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001952
Monto de la Factura
₲ 1.178.300
Nro. Solicitud de Transferencia
40916
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.098.177

Retención DNCP
₲ 4.113
Retención IVA
₲ 32.135
Retención Renta
₲ 42.847
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
19/24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-238231
Monto Contrato
₲ 264.749.519
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.396.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.396.396

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3