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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020244
Monto de la Factura
₲ 102.064.139
Nro. Solicitud de Transferencia
47365
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.218.523

Retención DNCP
₲ 377.151
Retención IVA
₲ 1.458.059
Retención Renta
₲ 2.916.118
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-198128
Monto Contrato
₲ 812.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 773.837.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 773.837.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389426
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/2021 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y HOSPITAL DE POLICÍA REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA DE LA CUIDAD DE CORONEL OVIEDO-PLURIANUAL- AD REFERÉNDUM.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional