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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004056
Monto de la Factura
₲ 4.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72634
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.827

Retención DNCP
₲ 15.747
Retención IVA
₲ 121.745
Retención Renta
₲ 121.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
258/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-208837
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.414.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.414.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402798
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional