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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0445136
Monto de la Factura
₲ 29.118.180
Nro. Solicitud de Transferencia
162855
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.151.734

Retención DNCP
₲ 107.598
Retención IVA
Retención Renta
₲ 831.948
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
128/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-203416
Monto Contrato
₲ 67.541.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.253.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.253.293

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional