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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0225606
Monto de la Factura
₲ 100.219.999
Nro. Solicitud de Transferencia
143090
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.311.575

Retención DNCP
₲ 353.502
Retención IVA
₲ 2.733.273
Retención Renta
₲ 2.733.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
182/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-205845
Monto Contrato
₲ 501.099.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.557.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.557.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA DISPENSARIOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional