Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000062
Monto de la Factura
₲ 3.363.690
Nro. Solicitud de Transferencia
21357
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.165.385
Retención DNCP
₲ 11.865
Retención IVA
₲ 91.737
Retención Renta
₲ 91.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
82/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200146
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.391.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.391.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391128
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DEL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional