Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000050
Monto de la Factura
₲ 3.248.190
Nro. Solicitud de Transferencia
195634
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.056.694
Retención DNCP
₲ 11.458
Retención IVA
₲ 88.587
Retención Renta
₲ 88.587
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
82/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200146
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.391.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.391.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391128
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DEL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional