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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004625
Monto de la Factura
₲ 18.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145328
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.797.716

Retención DNCP
₲ 66.648
Retención IVA
₲ 515.318
Retención Renta
₲ 515.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-197885
Monto Contrato
₲ 517.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.135.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.135.339

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388899
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LAMINADORA DE FABRICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional