Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004541
Monto de la Factura
₲ 28.842.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127512
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.167.066
Retención DNCP
₲ 101.734
Retención IVA
₲ 786.600
Retención Renta
₲ 786.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-197885
Monto Contrato
₲ 517.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.135.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.135.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388899
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LAMINADORA DE FABRICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional