Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000515
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.646.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            126798
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-09-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-09-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.490.006
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.332
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 72.164
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 72.164
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
        
                                    RUC
                            
            2519605-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            200/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12003-21-206454
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 359.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 309.349.351
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 309.349.351
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            400891
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS DE LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS, UTI, ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        