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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0093622
Monto de la Factura
₲ 21.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.147.783

Retención DNCP
₲ 75.519
Retención IVA
₲ 583.909
Retención Renta
₲ 583.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
225/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-207565
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.292.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.292.426

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CIRUGIA COMPLEJA DE COLUMNA CERVICAL, SACRO Y DORSO LUMBAR PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional