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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 31.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214895
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.432.560

Retención DNCP
₲ 110.243
Retención IVA
₲ 861.273
Retención Renta
₲ 1.148.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
225/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-207565
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.292.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.292.426

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CIRUGIA COMPLEJA DE COLUMNA CERVICAL, SACRO Y DORSO LUMBAR PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional