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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-016-0020318
Monto de la Factura
₲ 12.908.040
Nro. Solicitud de Transferencia
105564
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.147.054

Retención DNCP
₲ 45.530
Retención IVA
₲ 352.037
Retención Renta
₲ 352.037
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
77/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200213
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.265.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.265.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393898
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional