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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005309
Monto de la Factura
₲ 17.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166316
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.844.714

Retención DNCP
₲ 63.138
Retención IVA
₲ 488.182
Retención Renta
₲ 488.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
173/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-205949
Monto Contrato
₲ 25.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.181.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.181.305

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392820
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional