Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 6.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137255
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.474.394
Retención DNCP
₲ 24.268
Retención IVA
₲ 187.636
Retención Renta
₲ 187.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
101/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200846
Monto Contrato
₲ 542.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.130.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.403.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391125
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
