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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000330
Monto de la Factura
₲ 11.461.016
Nro. Solicitud de Transferencia
52573
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.785.337

Retención DNCP
₲ 40.426
Retención IVA
₲ 312.573
Retención Renta
₲ 312.573
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
115/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-201933
Monto Contrato
₲ 306.274.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.285.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.285.216

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392839
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POLIZA SEGURO DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional