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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0075390
Monto de la Factura
₲ 53.597.952
Nro. Solicitud de Transferencia
110437
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.438.109

Retención DNCP
₲ 189.055
Retención IVA
₲ 1.461.762
Retención Renta
₲ 1.461.762
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
115/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-201933
Monto Contrato
₲ 306.274.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.285.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.285.216

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392839
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POLIZA SEGURO DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional