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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0075387
Monto de la Factura
₲ 2.449.976
Nro. Solicitud de Transferencia
109828
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.305.539

Retención DNCP
₲ 8.641
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 66.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
115/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-201933
Monto Contrato
₲ 306.274.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.285.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.285.216

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392839
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POLIZA SEGURO DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional