Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0002815
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            89342
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-07-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-07-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.823.136
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.582
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 81.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 81.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHARPENTIER SRL
        
                                    RUC
                            
            80013232-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            263/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12003-21-208738
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 10.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.763.348
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.763.348
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403019
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSUMOS DE CRIMINALISTICA Y LABORATORIO -PLURIANUAL 
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        