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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001872
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115865
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-13001-10-12219
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.380.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.380.350

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197698
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN 2DO. LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia