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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 34.588.636
Nro. Solicitud de Transferencia
76179
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.588.636

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO DINAMICA SRL
RUC
80003821-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12010-11-32687
Monto Contrato
₲ 532.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.748.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.748.116

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220083
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MANTENIEMIENTOS Y RESTAURACIONES DE LAS ESCUELAS AGRICOLAS DE LA ZONA CENTRO SUR
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia