Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000285
Monto de la Factura
₲ 2.904.180
Nro. Solicitud de Transferencia
185123
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.622
Retención DNCP
₲ 10.605
Retención IVA
₲ 51.306
Retención Renta
₲ 81.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12020-21-205698
Monto Contrato
₲ 578.899.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.774.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 549.774.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398129
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cestas Básicas de Alimentos para Beneficiarios del Programa Abrazo, en el marco de la actividad "Fortalecimiento de la seguridad Alimentaria de las Familias"
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
