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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003225
Monto de la Factura
₲ 4.406.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67417
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.146.245

Retención DNCP
₲ 15.541
Retención IVA
₲ 120.164
Retención Renta
₲ 120.164
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12020-21-209740
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.721.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.721.159

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403343
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MINNA Plurianual 2021-2022
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia