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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003499
Monto de la Factura
₲ 9.571.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39191
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.006.746

Retención DNCP
₲ 33.760
Retención IVA
₲ 261.027
Retención Renta
₲ 261.027
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12020-21-209740
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.721.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.721.159

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403343
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MINNA Plurianual 2021-2022
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia