Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003427
Monto de la Factura
₲ 9.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93815
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2019
Fecha de la Transferencia
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.839.046
Retención DNCP
₲ 33.100
Retención IVA
₲ 255.927
Retención Renta
₲ 255.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-167029
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.534.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.534.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio