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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003568
Monto de la Factura
₲ 9.359.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.815.498

Retención DNCP
₲ 33.012
Retención IVA
₲ 255.245
Retención Renta
₲ 255.245
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-167029
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.534.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.534.574

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio