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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003298
Monto de la Factura
₲ 15.011.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63399
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.139.740

Retención DNCP
₲ 52.950
Retención IVA
₲ 409.405
Retención Renta
₲ 409.405
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-167029
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.534.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.534.574

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio