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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029311
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87872
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.620.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-2202
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.681.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.681.171

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados