Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000877
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.850.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            67697
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-09-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-09-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-09-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.850.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ
        
                                    RUC
                            
            3537702-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-11003-10-0254
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 73.034.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 70.485.830
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 70.485.830
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            185242
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISION DE INSUMOS DE CAFETERIA
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        